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霍州市 审计局

2023-04-10
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一、主要职责

(一)主管全市审计工作。负责对市财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖,对领导干部实行自然资源资产离任审计,对国家、省和市有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。

(二)起草审计地方性法规、规章草案,制定规范性文件和工作指南并监督执行。制定并组织实施全市审计工作发展规划和专业领域审计工作规划。参与起草市财政经济及相关法规规章草案。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,做出审计决定或提出审计建议。

(三)向市委审计委员会提出年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计报告。向市长提出年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受市人民政府委托向市人大常委会提出市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向市委、市人民政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向市委和市人民政府有关部门、乡镇党委和人民政府通报审计情况和审计结果。

(四)直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定,包括国家、省和市有关重大政策措施贯彻落实情况。市级预算执行情况和其他财政收支,市委和市人民政府机关各部门(含直属单位)预算执行情况、决算草案和其他财政收支。乡镇人民政府预算执行情况、决算和其他财政收支,财政转移支付资金。使用市级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。市投资和以市投资为主的建设项目的预算执行情况和决算,市重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况。自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况。市属国有企业和金融机构、市人民政府规定的市国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构、市人民政府规定的市国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构境内外资产、负债和损益,市驻外非经营性机构的财务收支。有关社会保障基金、社会捐赠资金及其他基金、资金的财务收支。国际组织和外国政府援助、贷款项目。审计署、省审计厅、临汾市审计局授权审计的其他审计事项。法律法规规定的其他事项。

(五)按规定对市管党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。

(六)组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

(七)依法检查审计决定执行情况,督促整改审计查出的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市人民政府裁决中的有关事项,协助配合有关部门查处相关重大案件。

(八)指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

(九)组织开展审计领域交流与合作,指导和推广信息技术在审计领域的应用。

(十)完成市委、市人民政府交办的其他任务。

(十一)职能转变。进一步完善审计管理体制,加强全市审计工作统筹,明晰审计机关职能定位,理顺内部职责关系,优化审计资源配置,充实加强一线审计力量,构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制,坚持科技强审,完善业务流程,改进工作方式,加强与相关部门的沟通协调,充分调动内部审计和社会审计力量,增强监督合力。

二、机构设置

(一)办公室。负责局机关日常运转,承担文电、会务、电子政务、档案、机要、信息、安全、保密、政务公开、政务信息化、政务督查、新闻宣传、保卫、值班、信访、财务等工作。对审计工作相关重要问题进行研究,承担重要文稿的起草和审核有关工作,对审计成果进行整理研究和综合利用。联系特约审计员。负责机关和直属单位干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训等工作。负责机关和直属单位离退休人员工作。负责机关和直属单位的党群工作。组织开展审计领域交流与合作。负责管理审计署、省审计厅、临汾市审计局和我市统一组织的审计项目计划,负责机关审计项目工作量的审核,组织审计统计工作。督查审计项目执行情况,审计报告整改情况和审计决定的落实情况,督查审计工作纪律和行政效能情况。

(二)法规审理股。承担审计地方性法规、规章草案和审计工作指南的起草工作,承担机关有关规范性文件的合法性审查工作,承担机关行政复议、行政应诉等工作。审理有关审计业务事项,负责对重大违纪违法问题线索的移送协调。推动建立健全内部审计制度,对内部审计机构进行业务指导,监督内部审计职责履行情况,检查内部审计业务质量。组织协调对社会审计机构出具的相关审计报告的核查。负责机关和直属单位内部审计工作。

(三)财政金融审计股。组织审计市级预算执行、决算草案和其他财政收支,乡镇人民政府预算执行、决算和其他财政收支,财政转移支付资金。负责审计与市财政有拨缴款关系的市人大、市政协、市人民法院、市检察院机关和政党组织、社会团体的财政财务收支审计。负责市人民政府有关部门和直属事业单位及其下属单位的财政财务收支审计。组织审计国家、省和市有关重大政策措施贯彻落实情况跟踪审计。组织审计市国有金融机构和市人民政府规定的市国有资本占控股或主导地位金融机构的资产、负债和损益。组织审计市金融管理部门预算执行情况、决算草案和其他财政财务收支。组织审计市国有企业和金融机构、市人民政府规定的市国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的境外国有资产投资、运营和管理情况。组织审计市驻外非经营性机构的财务收支情况以及国际组织和外国政府援助、贷款项目。

(四)经济责任审计股。组织对市管党政主要领导干部、市属国有企事业单位主要领导人员的经济责任审计,承担市经济责任审计工作联席会议办公室有关工作。组织开展领导干部自然资源资产离任审计以及自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况审计。

(五)固定资产投资审计股。组织审计市投资、以市投资为主的建设项目以及其他关系到国家利益和公共利益的重大公共工程项目。组织审计市重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况。负责重大项目稽查。组织审计农业农村、扶贫开发以及其他相关公共资金和建设项目。

(六)社会保障审计股。组织审计市人民政府相关部门、市人民政府管理和其他单位受市人民政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支。

(七)综合审计股。组织审计市人民政府相关部门及直属单位、市人民政府管理的教科文卫专项资金。组织审计市国有企业和市人民政府规定的市国有资本占控股或主导地位企业的资产、负债和损益以及财务收支。履行市属国有企业监事会职责。 

三、办公地址

霍州市体委坡和兴霍路交叉口颐家商务酒店五楼

四、办公时间

工作日 早上:8:00--12:00  下午:14:00--18:00

五、联系方式

0357-5627821

六、负责人姓名

党组书记、局长:房文斌


  

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