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霍州市社会救助中心2022年单位预算

2022-03-07    来源:
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霍州市社会救助中心2022年单位预算


第一部分 概况

一、本单位职责

协助拟订全市城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等社会救助规划、政策办法和救助标准并指导实施,健全城乡社会救助体系;实施城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等投入资金的分配工作;参与拟订市住房、教育、就业、司法等救助相关办法;负责全市申请社会救助家庭经济状况核对工作,依法对各社会救助项目的申请救助家庭进行经济状况核对;开展低收入家庭的认定工作;完成市民政局交办的其他工作。

二、机构设置情况

根据单位职责分工,本单位内设股室:综合办公室、最低生活保障股、困难救助股、临时救助股、信息核对股(信访监察股)。

第二部分 2022 年度单位预算报表

一、社会救助中心2022 年预算收支总表

二、社会救助中心 2022 年预算收入总表

三、社会救助中心 2022 年预算支出总表

四、社会救助中心 2022 年财政拨款收支总表

五、社会救助中心 2022 年一般公共预算支出预算表

六、社会救助中心2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、社会救助中心 2022 年政府性基金预算收入预算表

八、社会救助中心2022 年政府性基金预算支出预算表

九、社会救助中心 2022 年国有资本经营预算收支预算表

十、社会救助中心 2022 年“三公”经费支出预算表

十一、社会救助中心2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表 

第三部分 2022 年度单位预算情况说明

 一、2022 年度单位预算数据变动情况及原因

2022年预算数2397.57万元,按照收支平衡原则,2022年支出安排2397.57万元。其中:项目支出2397.57万元,分别为:其他运转类项目45.22万元,特定目标类项目2352.35万元。与2021年预算比较增加119.7万元。因开展社会救助改革创新试点工作进行城乡统筹,社会救助资金预算增加。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算2万元,其中:因公出国(境)费用0万元,公务接待费0万元,公务用车运行维护费2万元,公务用车购置费0元。与2021年相比较未有增减变化。

  三、机关运行经费增减变动原因说明

 社会救助中心2022年行政事业单位的机关运行经费财政拨款预算10万元,与2021年相比较减少2万元,原因是节约开支所减少。

四、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年社会救助中心实行绩效目标管理的项目8个,资金2397.52万元,涉及一般公共预算当年拨款2397.52万元。

2、绩效目标情况

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况:霍州市社会救助中心1辆。

七、其他说明

(一)政府购买服务指导性目录

(二)其他

第四部分 名词解释

一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

二、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆 购置税、牌照费); 公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规 定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

三、 机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

四、一般公共预算:是指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、 维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

五、 单位资金:是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金,包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

六、上年结转:指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

2022年社会救助中心预算公开表.xls

绩效.zip


  

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